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送心意

廖廖老師

職稱中級會計師,初級會計師

2022-03-25 08:02

收入
借:應收賬款305100
貸:主營業務收入15*20000*(1-10%)=270000
      應交稅費-應交增值稅-銷項稅額270000*13%=35

廖廖老師 解答

2022-03-25 08:02

成本
借:主營業務成本200000
貸:庫存商品200000

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相關問題討論
一般納稅人繳納增值稅的會計分錄如下: 1. 增值稅收入:增值稅收入=應稅銷售額×增值稅稅率。 2. 增值稅支出:增值稅支出=應稅進項稅額×(1-增值稅稅率)。 3. 應交增值稅:應交增值稅=增值稅收入-增值稅支出,為正數時表示應交有形動產稅,為負數時表示應計退稅。 4. 增值稅沖減收入:增值稅沖減收入=應交增值稅×(1-增值稅稅率),其補充資料為本期發生的銷項稅。 5. 應納增值稅:應納增值稅=應交增值稅-增值稅沖減收入。 上述會計分錄中,增值稅收入、增值稅支出、應交增值稅、增值稅沖減收入、應納增值稅是增值稅的會計主要賬目。上述會計分錄中,增值稅稅率按國家稅法現行有效的稅率來確定,應稅銷售額和應稅進項稅額需要根據收入和成本來計量,最終確定企業納稅義務。
2023-03-02 12:15:30
你好,是繳納增值稅的會計分錄嗎
2021-11-28 23:03:28
按下面這個做結轉做賬,
2019-10-25 13:57:08
月未結轉,借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅,繳納,借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2017-01-26 12:12:47
你好,因為什么原因做的退稅款
2019-04-17 14:05:16
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