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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-03-24 14:00

你好;  你這個具體是怎么錯誤了。  可以描述下這樣好判斷分錄

qzuser 追問

2022-03-24 14:02

借:管理費用-公積金500 其他應付款-公積金個人部分500 貸銀行存款1000,數錯了,實際上應該是借:管理費用-公積金400 其他應付款-公積金個人部分600 貸銀行存款1000

meizi老師 解答

2022-03-24 14:05

 你好;     那你就調整一筆哈  ; 做     借 其他應付款-個人公積金  100  貸  以前年度損益調整-管理費用  100       ; 借   以前年度損益調整-管理費用  100  貸利潤分配-未分配利潤100    

qzuser 追問

2022-03-24 14:08

借:管理費用-公積金500 其他應付款-公積金個人部分500 貸銀行存款1000,數錯了,實際上應該是借:管理費用-公積金600 其他應付款-公積金個人部分400 貸銀行存款1000,,,老師要是這種情況的話,怎么改分錄

qzuser 追問

2022-03-24 14:09

要是想先紅沖,然后再重新做一筆分錄,怎么做呀

meizi老師 解答

2022-03-24 14:15

 你好; 不用那么復雜哈 ; 你直接調整差異金額100就行了 ;      因為你跨年了 紅沖要走以前年度損益調整; 你直接上面分錄 紅沖  借貸方不變。 金額負數即可 ;把管理費用用以前年度損益調整替代即可   

qzuser 追問

2022-03-24 14:19

老師 先沖紅再重新做  那應該怎么做呢

meizi老師 解答

2022-03-24 14:28

 你好;   借:以前年度損益調整-管理費用-公積金-500 其他應付款-公積金個人部分-500 貸銀行存款-1000, 在做 分錄 :  借:以前年度損益調整-管理費用-公積金600 其他應付款-公積金個人部分400 貸銀行存款1000,  然后把余額轉到利潤分配去   

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都可以,其他應收款的話,就是你先付了社保,然后要再跟職工收取的,所以用其他應收款。 其他應付款的話就是,你先把職工這個錢扣下來了,以后再去交社保,所以用其他應付款。
2020-07-09 13:14:45
不對的,計提只能是公司負擔的部分 借:管理費用 貸:應付職工薪酬--公積金 計提工資時 借:管理費用-工資,貸:應付職工薪酬 實際發放時 借:應付職工薪酬,貸:其他應收款-住房公積金、銀行存款 應交稅費--應交個人所得稅 實際繳納公積金時 借: 應付職工薪酬--公積金 其他應收款-住房公積金 貸:銀行存款
2019-04-01 15:23:22
同學, ?其他應付款-公積金(個人部分)。這個是先發工資,扣了個人部分,但是還沒交給社保局的時候用。
2022-08-08 14:49:57
你好; 你這個具體是怎么錯誤了。 可以描述下這樣好判斷分錄
2022-03-24 14:00:25
同學你好 不可以 都要計提的
2021-12-07 10:26:50
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