
建廠,A、B分別投入200萬(wàn)現(xiàn)金,C轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)原材料90000元,庫(kù)存商品200000元,應(yīng)收賬款1000000元,應(yīng)付賬款290000元,要怎么收進(jìn)資產(chǎn)負(fù)債表里?
答: 貨幣資金400萬(wàn)元;存貨290000元,應(yīng)收賬款1000000元,應(yīng)付賬款290000元,實(shí)收資本500萬(wàn)元。
開(kāi)辦有幾年的公司,今年1月建賬,從21年12月發(fā)生金額開(kāi)始做賬,發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表不平衡,還有,應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款,原材料,庫(kù)存商品應(yīng)該怎么取期初余額,因?yàn)橐辉掠邪l(fā)生額?譬如:去年銷(xiāo)售一臺(tái)機(jī)械12萬(wàn),預(yù)付4萬(wàn),22年1月付尾款8萬(wàn),應(yīng)該怎么做?或者,還有尾款未付完,該怎么結(jié)轉(zhuǎn)??應(yīng)付賬款也是如此
答: 你好,你沒(méi)期初余額表的話很難取期初,你要根據(jù)去年的業(yè)務(wù)先進(jìn)行記賬操作,結(jié)出科目余額變,這樣順延下來(lái),把期初錄入就好了
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
資產(chǎn)負(fù)債表中,其他應(yīng)付款為負(fù)數(shù),庫(kù)存商品有金額,可以嗎?
答: 資產(chǎn)負(fù)債表中,其他應(yīng)付款為負(fù)數(shù),庫(kù)存商品有金額,可以


瞇瞇眼的貓咪 追問(wèn)
2022-03-24 13:43
小寶老師 解答
2022-03-24 13:56