
申報(bào)表與財(cái)務(wù)報(bào)表上的應(yīng)交稅費(fèi)不一致怎么辦12月的財(cái)務(wù)報(bào)表有一筆減免稅款有入賬,但是在申報(bào)表中未體現(xiàn)
答: 您好!是哪個(gè)錯(cuò)了。
公司的財(cái)務(wù)軟件應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅款借方余額660,查了報(bào)表并沒有申報(bào)減免稅款想問下有關(guān)金稅盤的全部賬務(wù)處理
答: 借:管理費(fèi)用 貸:庫存現(xiàn)金 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費(fèi)用
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
幫忙看看這個(gè)減免稅申報(bào)表怎么填?上面是自動(dòng)算的數(shù),應(yīng)該是還要填的,不知道怎么填了
答: 你好,你需要交增值稅的嗎?這個(gè)是需要交增值稅的1%的不含稅銷售額乘以2%算出來的。

