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送心意

方老師

職稱中級會計師、注冊稅務(wù)師

2017-04-05 10:13

老師,就是對方首次申請紅字發(fā)票時,是沒有和原發(fā)票金額對應(yīng)的,是按照退貨總額申請。對方申請的退貨總額是20萬,但是我司開具發(fā)票的最大限額是10萬。所以告知該紅字申請單我們無法開具。現(xiàn)在就這個20萬的紅字申請單來說,因為對方說他們也已經(jīng)把這個紅字申請單做了進項轉(zhuǎn)出呢。 
就是,對方申請的這個紅字申請實際未開出發(fā)票,但是已經(jīng)做了進項轉(zhuǎn)出。該怎么處理呢? 
現(xiàn)在對方就要我們按照那個紅字申請,開出來。但是我們都導(dǎo)入不了,因為開票限額問題。

方老師 解答

2017-04-05 10:08

紅字發(fā)票要和原發(fā)票金額一一對應(yīng)。可以要求對方按發(fā)票金額對應(yīng)申請。

方老師 解答

2017-04-05 10:21

增值稅一般納稅人開具增值稅專用發(fā)票(以下簡稱專用發(fā)票)后,發(fā)生銷貨退回、開票有誤、應(yīng)稅服務(wù)中止等情形但不符合發(fā)票作廢條件,或者因銷貨部分退回及發(fā)生銷售折讓,需要開具紅字專用發(fā)票的,按以下方法處理: 
  (一)購買方取得專用發(fā)票已用于申報抵扣的,購買方可在增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)(以下簡稱新系統(tǒng))中填開并上傳《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》(以下簡稱《信息表》),在填開《信息表》時不填寫相對應(yīng)的藍字專用發(fā)票信息,應(yīng)暫依《信息表》所列增值稅稅額從當(dāng)期進項稅額中轉(zhuǎn)出,待取得銷售方開具的紅字專用發(fā)票后,與《信息表》一并作為記賬憑證。專用發(fā)票未用于申報抵扣、發(fā)票聯(lián)或抵扣聯(lián)無法退回的,購買方填開《信息表》時應(yīng)填寫相對應(yīng)的藍字專用發(fā)票信息。 
  銷售方開具專用發(fā)票尚未交付購買方,以及購買方未用于申報抵扣并將發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)退回的,銷售方可在新系統(tǒng)中填開并上傳《信息表》。銷售方填開《信息表》時應(yīng)填寫相對應(yīng)的藍字專用發(fā)票信息。 
  (二)主管稅務(wù)機關(guān)通過網(wǎng)絡(luò)接收納稅人上傳的《信息表》,系統(tǒng)自動校驗通過后,生成帶有“紅字發(fā)票信息表編號”的《信息表》,并將信息同步至納稅人端系統(tǒng)中。 
  (三)銷售方憑稅務(wù)機關(guān)系統(tǒng)校驗通過的《信息表》開具紅字專用發(fā)票,在新系統(tǒng)中以銷項負(fù)數(shù)開具。紅字專用發(fā)票應(yīng)與《信息表》一一對應(yīng)。 
  (四)納稅人也可憑《信息表》電子信息或紙質(zhì)資料到稅務(wù)機關(guān)對《信息表》內(nèi)容進行系統(tǒng)校驗。 
規(guī)定的是要一一對應(yīng),可以具體再問下當(dāng)?shù)刂鞴芏悇?wù)機關(guān)這種情況要怎么處理。

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