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送心意

樸老師

職稱會計師

2022-03-22 16:14

同學你好
計入營業外支出繳納所得稅
這個應收賬款部分計入營業外

提問者1號 追問

2022-03-22 16:17

老師,沒有看懂你的意思,具體分錄怎么做?到底是營業外收入還是營業外支出啊?需要交增值稅嗎

樸老師 解答

2022-03-22 16:24

同學你好
你不是應收賬款沒收到嗎

應該是應收賬款借方余額才對呀
如果按照你說的是貸方余額那是你們欠人家的了

提問者1號 追問

2022-03-22 16:27

是貸方余額,我們收到了賣給他們2萬的設備,所以,借銀行,貸應收,當時這么做的,是做的不對嗎,現在怎么處理

樸老師 解答

2022-03-22 16:32

貸方那是你們的應付賬款呀
你們應該計入營業外收入的

提問者1號 追問

2022-03-22 16:41

老師,這個怎么處理啊,因為我們收了人家2萬~沒給人家開票,所以我就記得貸方應收賬款,但是他們也欠我的錢啊,我理不清了這種情況是貸方記應收,還是應付啊,

樸老師 解答

2022-03-22 16:51

你收錢應該做
借銀行
貸應收賬款/應付賬款
這兩個都可以
之前他們就欠你們錢嗎
用的什么科目呢
這個用一個往來科目才行

提問者1號 追問

2022-03-22 17:05

我就只做了,借銀行,貸應收,沒有做別的,

提問者1號 追問

2022-03-22 17:05

現在我們這個情況,怎么把這貸2萬的應收沖平,怎么做分錄

樸老師 解答

2022-03-22 17:20

同學你好
那你不是說他們還欠你們的嗎
為啥錢

樸老師 解答

2022-03-22 17:21

為啥欠呢?你只說欠沒說有啥原因或者業務

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你好1、將需要出售固定資產及其轉入固定資產清理: 借:固定資產清理 累計折舊 貸:固定資產 2、銷售固定資產: 借:銀行存款 貸:固定資產清理 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 3、結轉固定資產清理科目余額至資產處置收益: 借:固定資產清理 貸:資產處置收益 注:若處置未獲得收入,則做反分錄(即借方為資產處置收益,貸方為固定資產清理)
2021-09-13 14:11:12
你好,清理結轉的 借:固定資產清理 貸:資產處置收益 或者相反分錄
2020-05-11 10:45:59
你好,如果賣固定資產的款項沒有收到,是可以通過應收賬款核算的
2020-06-30 21:22:05
同學你好 計入營業外支出繳納所得稅 這個應收賬款部分計入營業外
2022-03-22 16:14:57
你好 借;固定資產清理 累計折舊 貸;固定資產 借;銀行存款 貸;固定資產清理 應交稅費 借;營業外收支 貸;固定資產清理
2018-05-08 10:01:03
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