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送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2022-03-22 15:29

你好!發票和暫估金額有差異嗎?

追問

2022-03-22 16:09

沒有差異

追問

2022-03-22 16:10

我是做了一筆紅字分錄,借:本年利潤50萬(),貸:應付賬款——預估款50萬

QQ老師 解答

2022-03-22 16:12

你好!那還需要按發票金額做藍字分錄

追問

2022-03-22 16:13

是的,另外做了一筆藍字分錄:借:工程施工——勞務成本50萬,貸:應付賬款——xx單位50萬,這樣對嗎,老師

追問

2022-03-22 16:13

本來跨年,要在以前年度損益里調整,但記賬的軟件里,沒有這個科目

QQ老師 解答

2022-03-22 16:14

你好!那就全部通過未分配利潤科目不要涉及今年的損益

追問

2022-03-23 12:50

老師,那會計分錄怎么做

QQ老師 解答

2022-03-23 13:05

你好,你工程施工結轉了嗎?

追問

2022-03-23 13:06

工程施工結轉到了主營業務成本,本年利潤也結轉到了未分配利潤

QQ老師 解答

2022-03-23 13:19

你好,按差額  借以借以前年度損益調整貸應付賬款暫估紅字  然后借以前年度損益調整貸未分配利潤藍字

追問

2022-03-23 13:37

記賬軟件里,沒有以前年度損益這個科目,怎么辦

QQ老師 解答

2022-03-23 13:42

你好,那就直接用未分分利潤

QQ老師 解答

2022-03-23 13:43

你好,那就直接用未分配利潤科目

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相關問題討論
是的 你的分錄正確
2020-01-09 11:02:52
你好,分錄沒錯的。
2020-01-09 11:11:31
您好,不是的,應該是,借;其他應收款-總公司,5000,貸;其他業務收入,5000減去稅金,應交稅費-應交增值稅,5000*增值稅率/(1+增值稅率)。借:主營業務成收入100萬 貸:主營業務成本80萬,本年利潤20萬 。
2018-01-21 15:44:06
你好 因為收入發生計入貸方,結轉就計入借方,這樣結轉之后余額才是0 因為成本 發生計入借方,結轉計入貸方,這樣結轉之后余額才是0
2021-01-09 15:19:34
不對,借貸方向反了。
2023-07-27 16:48:54
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