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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-03-18 11:07

你好 ;   12月做 :借固定資產  ; 貸預付賬款  。  你2月收到的發票是專票還是普票的  

無痕淺墨 追問

2022-03-18 11:11

老師,如果我2月收到的是普票,就不用再處理了嗎?
如果我2月收到的是專票呢?

meizi老師 解答

2022-03-18 11:13

你好   1. 是的。   2. 如果專票的話  你12月就得做  固定資產不含稅金額哈   ;  等著2月收到發票做一筆 借進項稅  貸 預付賬款   

無痕淺墨 追問

2022-03-18 11:14

老師,因為我這個賬上跨年了,無論2月份我收到的是專票還是普票。我可以先紅沖之前的分錄,然后再做一筆分錄嗎?這就類似于先收到貨再收到發票。

無痕淺墨 追問

2022-03-18 11:15

就是說12月份借固定資產貸預付賬款。
2月份收到發票。先紅沖12月份分路。再做一個借固定資產。貸預付賬款。如果是專票的話。 借固定資產,借應交稅費,貸預付賬款。

meizi老師 解答

2022-03-18 11:21

 你好;     可以的。     但是你注意下折舊一定要按不含稅折舊就行了。     

無痕淺墨 追問

2022-03-18 11:27

那老師有其他的處理方式嗎?比如收到設備,可以,借 固定資產,貸應付賬款--暫估,收到發票時候再 借應付賬款-暫估,貸預付賬款?這樣既有應付又有預付。會不會比較混亂?

meizi老師 解答

2022-03-18 11:32

 你好 ;           是的。 建議你就用一個預付賬款 科目就行了。 別弄那么復雜   

無痕淺墨 追問

2022-03-18 11:42

老師,如果發票不跨月,那我就先收貨,后收發票,不再處理。如果跨月,我就把前面的那筆紅沖。然后再做一筆。

meizi老師 解答

2022-03-18 11:55

 你好 ;       可以的。只要你分錄金額與你發票一致 ; 收到發票就不用單獨處理分錄    

無痕淺墨 追問

2022-03-18 12:18

那老師我收到發票的時候,直接把發票粘到之前收到設備時候的會計憑證之后就可以了吧?

meizi老師 解答

2022-03-18 12:22

你好;是的。 就可以 這樣了  

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相關問題討論
你好,如果是暫時沒有發票的話,可以這么記。等有發票時,再轉入費用即可。
2020-07-10 12:20:55
你好,這樣做是可以的,沒問題的
2020-07-08 16:23:53
你購買的貨物收到了嗎
2019-11-01 10:39:29
其實第二筆是第一筆兩個分錄的合并,舉個例子,之前已經預付了3000元,預付的時候是 借 預付賬款3000 貸 銀行存款 3000,以后實際收貨開票金額是6000元,則第一種 借 庫存商品 6000 貸預付賬款 6000或者貸 預付賬款3000 應付賬款 3000 再補付剩余3000就 借 預付賬款 /應付賬款3000 貸 銀行存款 3000 第二種是 借 庫存商品6000 貸 預付賬款 3000 銀行存款 3000.這兩筆主要的區別 ,第一種可能是收貨的時候還沒有付款,就先掛預付賬款或應付賬款 ,以后實際付款的時候再做第二個分錄的,第二種是直接就付款了
2014-11-25 09:44:35
您好,收到發票,借:庫存商品等科目,應交稅費-應交增值稅-進項(一般納稅人取得增值稅專用發票,否則無此分錄),貸;預付賬款。
2017-02-09 18:23:02
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