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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2022-03-17 20:53

你好,年銷售額為100萬元,年銷售收入千分之五,是0.5萬,而不是5萬啊
20000元的業務招待費,發生額60%=1.2萬,按0.5萬扣除,1.5萬做納稅調增處理
業務招待費是雙重標準,銷售收入千分之五和發生額60%,兩者取其中較小的金額扣除,剩余部分做納稅調增
所以只要有業務招待費發生,就必然會納稅調增,而沒有 全部稅前扣除的情況 

微信用戶 追問

2022-03-17 20:56

哦,我算錯了。老師,我能不能把分開入賬,一部分做業務招待費,一部分做差旅費用,可以嗎

鄒老師 解答

2022-03-17 20:57

你好,是業務招待費的支出,就應當計入業務招待費核算才是的
不能因為業務招待費有扣除限額就調整部分計入 差旅費 核算的  

微信用戶 追問

2022-03-17 21:04

老師,如果招待費的金額在5仟以內,是不是可以全部扣除,不需要調增

鄒老師 解答

2022-03-17 21:06

請仔細看我之前回復的內容
業務招待費是雙重標準,銷售收入千分之五和發生額60%,兩者取其中較小的金額扣除,剩余部分做納稅調增
所以:只要有業務招待費發生,就必然會納稅調增,而沒有 全部稅前扣除的情況 

微信用戶 追問

2022-03-17 21:09

明白了,謝謝老師

鄒老師 解答

2022-03-17 21:12

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。

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相關問題討論
包括主營業務收入和其他業務收入,但不包含營業外收入
2019-02-26 05:45:59
年終匯算清繳,企業所得稅業務招待費怎么扣除的?具體計算方法求知道的人幫忙回答下,萬分感謝。 我公司實際銷售收入為120萬元左右,發生的業務招待費具體大概是4000元左右。發生的招待費有沒有超過限額?匯算清繳的時候,具體扣除可以多少?
2015-12-08 09:19:51
您好,是的,這兩個數比較哪個小按照哪個標準扣除。
2020-07-27 15:18:19
你好,年銷售額為100萬元,年銷售收入千分之五,是0.5萬,而不是5萬啊 20000元的業務招待費,發生額60%=1.2萬,按0.5萬扣除,1.5萬做納稅調增處理 業務招待費是雙重標準,銷售收入千分之五和發生額60%,兩者取其中較小的金額扣除,剩余部分做納稅調增 所以只要有業務招待費發生,就必然會納稅調增,而沒有?全部稅前扣除的情況?
2022-03-17 20:53:56
是的。同學。所有的都一樣
2019-07-04 22:12:44
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