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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-03-17 17:02

你好,當月繳納當月的增值稅。

憂傷的豌豆 追問

2022-03-17 17:04

有個會計分錄這么寫的,借管理費用  借應交稅費應交增值稅已交稅金 貸其他應收款,又做了一筆  借應交稅費應交增值稅已交稅金 貸其他應收款 這么做什么意思啊

憂傷的豌豆 追問

2022-03-17 17:05

這么做借方都是應交稅費應交增值稅已交稅金了,這最后怎么平啊

郭老師 解答

2022-03-17 17:06

你好,能說一下這個摘要怎么寫的嗎?

憂傷的豌豆 追問

2022-03-17 17:08

第一個分錄就是寫的推廣費   第二個分錄寫的繳納增值稅

郭老師 解答

2022-03-17 17:09

那就他就做錯了,第一個應該是借管理費用,
應交稅費,應交增值稅進項
貸其他應收款

郭老師 解答

2022-03-17 17:09

然后第二筆也是推廣費的嗎。

憂傷的豌豆 追問

2022-03-17 17:11

我看她之前沖了一筆,借管理費用,貸其他應收款,是不是實際認證了發票,賬上沒有寫進項稅啊,但是會計科目應該寫應交稅費應交增值稅進項稅啊

郭老師 解答

2022-03-17 17:14

那就應該是之前加稅合計做賬了,后期又調整的。

憂傷的豌豆 追問

2022-03-17 17:17

對是后期這么調的。我怎么給她改一下啊,把借應交稅費應交增值稅已交稅金,貸其他應收款紅沖,然后再把會計分錄調成借管理費用,借應交稅費應交增值稅進項稅   貸其他應收款   這么調行嗎

郭老師 解答

2022-03-17 17:19

現在看下你的應交稅費應交增值稅,已交稅金還有余額嗎?都是在借方余額嗎?

憂傷的豌豆 追問

2022-03-17 17:21

對,都在借方,現在是兩個已交稅金加一起了

郭老師 解答

2022-03-17 17:23

那你給它結轉到進項里面,進項再結轉到轉出未交增值稅。

郭老師 解答

2022-03-17 17:24

借應交稅費應交增值稅進項
貸應交稅費應交增值稅已交稅金。

郭老師 解答

2022-03-17 17:24

借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項

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相關問題討論
您好,計入應交稅費-預繳增值稅 科目
2019-05-28 17:10:21
借應交稅費已交稅金,貸應交稅費應交增值稅
2020-01-09 13:00:15
你你好!“已交稅金”專欄,記錄一般納稅人當月已交納的應交增值稅額; “未交增值稅”明細科目,核算一般納稅人月度終了從“應交增值稅”或“預交增值稅”明細科目轉入當月應交未交、多交或預繳的增值稅額,以及當月交納以前期間未交的增值稅額。
2017-04-17 11:39:59
您好!未交增值稅指要交但是還未繳納的,已交稅金代表要交已交了的。
2018-08-19 13:31:38
加入當月應交100,交了30.剩70。 借:應收賬款100 貸:應交稅費-應交增值稅100 借:應交稅費-應交增值稅30 貸:銀行存款30 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交)70 貸:應交稅費-未交增值稅70。這樣期末只有未交增值稅科目有70。
2019-12-04 00:43:57
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