
還有手續費銀行那邊有個轉賬回單和退款回單一個因戶名錯誤退回來的銀行轉賬,該怎么做賬是服務費付出去借管理費用,退回來做其他應收款
答: 可以的
分公司和總公司獨立核算,因為客戶要求開總公司的發票。支付給總公司管理費用和稅金一共是50000,用的是銀行轉賬。但是總公司不給分公司開這筆管理費用和稅金的發票50000,這筆分錄該怎么做?難道借方一直掛在其他應收款嘛??
答: 您好,是的,最好與總公司協商讓總公司開發票,如果不行的話,以后有總公司付給分公司的款的時候,再抵頂也行。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
新的公司準備開,現在作其它應收款,貨銀行存款,等公司開了做管理費用-開辦費,待認證進項稅,貨其他應收款,但新廠一年后開,所以現在到另一個賬里把進項稅抵了可以嗎,借:待認證進項稅 貸其它應收款
答: 您好,直接記入待認證進項稅額不就行了嗎?
之前員工有借支的,就用了其他應收款科目借貸方,這樣對賬看個人的報銷也很清晰,現在沒有借支了,是不是可以直接借管理費用貸銀行存款?但是對賬好像不太方便
張三報銷刻章費用90,銀行卡打入張三賬戶 借:管理費用-辦公費 90 貸:其他應收款個人-張三90 借:其他應收款個人-張三 90 貸:銀行存款 90 這樣做分錄對么
老師,請問社保當月交當月的,還需要計提嗎?我們一直沒計提,交的時候直接做分錄 借:管理費用-社保(單位部分)借:其他應收款-社保(個人)貸:銀行存款 這樣做對嗎
您好 老師 我想請問我繳納的公積金 是不是借 管理費用和其他應收款 貸銀行存款 我扣除的時候直接是借應付薪酬 貸其他應收款和銀行 我沒有計提可以嗎


趙建新 追問
2017-03-31 11:53
袁老師 解答
2017-03-31 11:40
袁老師 解答
2017-03-31 11:50
袁老師 解答
2017-03-31 11:55