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Jessica
于2017-03-30 18:33 發(fā)布 ??1847次瀏覽
王雁鳴老師
職稱: 中級會計師
2017-03-30 18:36
可以留抵的。
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老師,21年12月的收入里銷項負數忘記輸入負數了,還有減免稅額也忘了做,現在怎么更改呢
答: 借以前年度損益調整 應交稅費應交增值稅 貸應收賬款 貸應交稅費應交增值稅借利潤分配未分配利潤。
老師,小規(guī)模普票超了30w,交稅,咱們做賬是錄入銷項稅額還是錄入減免稅額
答: 同學,你好 錄入銷項稅額
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
銷項稅減免稅額可以留抵嗎?
答: 可以留抵的。
針對享受殘疾人政策減免稅額政策 是怎么回事?
討論
老師減免稅額按一點算還是按3點算
老師,應該是請教,加計扣除減免稅額,是用加計扣除金額*適用稅率還是用利潤減加計扣除金額*適用稅率
老師,這個(銷售稅額)直接轉去(減免稅額)科目?這樣會抵銷的嗎?
請問減免稅額和減免稅款會一樣嗎?
王雁鳴老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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