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琉璃月
于2017-03-30 14:29 發(fā)布 ??1078次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務(wù)師/中級會計師
2017-03-30 14:32
老師,說詳細(xì)一點嘛!稅是開發(fā)票的時候斌達(dá)公司就交了的,借:稅金 貸:?
宋生老師 解答
2017-03-30 14:30
您好!你可以不用計提。
2017-03-30 14:34
您好!我是說,你直接做收入的憑證就可以了,不用計提稅金了。
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斌達(dá)公司掛靠我司,稅是由斌達(dá)公司交。內(nèi)賬的,就是這筆增值稅和附加不知道怎么處理?
答: 您好!你可以不用計提。
被掛靠公司內(nèi)賬要怎么做?
答: 這個參照真賬實操課程學(xué)習(xí)吧,一樣的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我們是建筑類的公司,公司支付給二級建造師的掛靠費應(yīng)該怎樣記賬呢?內(nèi)賬怎樣記錄。
答: 借;管理費用或勞務(wù)成本 貸;庫存現(xiàn)金等科目
工程企業(yè),如果外賬已經(jīng)做了掛靠的公司的賬,那么在做內(nèi)賬的時候還要再把外賬的內(nèi)容再做一遍嗎
討論
被掛靠方:1、內(nèi)賬:收到款項:借:銀行存款貸:其他業(yè)務(wù)收入(掛靠收入)貸:其他應(yīng)付款-掛靠方貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額支付款項給掛靠方和掛靠方的供應(yīng)商:借:其他應(yīng)付款貸:銀行存款2、外賬:收到款項:借:銀行存款貸:主營業(yè)務(wù)收入貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額支付款項給掛靠方的供應(yīng)商(需要根據(jù)發(fā)票入賬):借:主營業(yè)務(wù)成本借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額貸:銀行存款掛靠方:內(nèi)賬怎么做
老師 我是公司內(nèi)賬 現(xiàn)在做公司員工工資 不對外的 正好有一筆二建資質(zhì)半年的掛靠費用需要支付 請問我可以跟工資表做在一起嗎 好一起給老板申請
老師,掛靠別人自己做的內(nèi)賬,工地自己吃飯和請別讓吃飯寫一起合適嗎?
項目上掛靠人自己預(yù)交的增值稅內(nèi)賬如何處理?借:應(yīng)交稅費—預(yù)交增值稅 貸什么?掛總公司往來嗎?是分公司
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
★ 4.99 解題: 284499 個
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宋生老師 解答
2017-03-30 14:30
宋生老師 解答
2017-03-30 14:34