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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-03-11 14:37

你好,借管理費用,辦公費貸銀行存款。

追問

2022-03-11 14:49

它是系統軟件的8000要攤銷嗎

郭老師 解答

2022-03-11 14:50

你好,不用的,這個金額不大,直接做就行。

追問

2022-03-11 14:50

做什么科目?

郭老師 解答

2022-03-11 14:51

借管理費用辦公費貸銀行存款上面寫了不是嗎?

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相關問題討論
你好 你們回單是怎么寫的
2019-12-17 17:33:29
你 單位有貸款的是嗎?
2019-09-07 12:19:08
同城票據交換的基本做法及賬務處理: (一)交換提出 一)對提出的代收票據(貸方憑證),提出行的會計分錄為: 借:活期存款 貸:同城票據清算 二)對提出的代付票據(借方憑證),會計分錄為: 借:同城票據清算 貸:其他應付款--提出交換專戶 退票時間過后,對他行未退回的代付票據為收款人進賬,會計分錄為: 借:其他應付款——提出交換專戶 貸:活期存款——收款人戶 對他行退回的代付票據,應將已退回的票據及其他有關憑證等退收款人。其會計分錄為: 借:其他應付款--提出交換專戶 貸:同城票據清算 (二)交換提入 提入行根據提回的借、貸方票據辦理轉賬。 一)對提回的代收票據(貸方票據),可以直接辦理轉賬,會計分錄為: 借:同城票據清算 貸:活期存款——收款人戶 如果因其他原因不能進賬,應辦理退票,會計分錄為: 借:同城票據清算 貸:其他應付款——退票專戶 二)對提回的代付票據(借方票據),若付款單位有足夠的資金支付,則會計分錄為: 借:活期存款——付款人戶 貸:同城票據清算 若付款單位賬戶資金不足支付或因票據要素錯誤無法辦理支付,則應辦理退票,會 計分錄為: 借:其他應收款——退票專戶 貸:同城票據清算 并將待退的票據專夾保管,以便下場交換時,退交原提出行。 (三)清算差額 各參加票據交換的銀行在票據交換結束后,根據應收差額或應付差額進行資金的清算。 對每一個參加票據交換的行處,有: 應收金額=提出借方票據金額+提入貸方票據金額 應付金額=提出貸方票據金額+提入借方票據金額
2019-05-08 17:53:27
是公司的業務嗎,個貸是個人貸款呢
2017-09-08 10:22:39
你這個問題沒有說太明白,你們是做個貸的,還是說公司以個人名義進行貸款,如果是個人貸款,與公司業務無關,就不用處理
2017-09-08 10:32:17
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