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送心意

樸老師

職稱會計師

2022-03-11 10:54

1沖減原出口銷售收入,增加內銷銷售收入,計提銷項稅
借;產品銷售收入——出口收入
貸:產品銷售收入——內銷收入
應交稅金——應繳增值稅(銷項稅額)
2.紅字沖銷
借:產品銷售成本(紅字)
貸:應交稅金——應繳增值稅(進項稅額轉出)(紅字)

Kelvin 追問

2022-03-11 11:08

老師,計提銷項稅是按13%稅率計提是嗎,我需要紅沖原來的出口銷售發票,重新開一張含稅的內銷發票嗎

Kelvin 追問

2022-03-11 11:10

進項稅額轉出意思是我原來出口的進項不能退稅,也不能抵扣,銷項稅為0,進項全額交稅嗎?

樸老師 解答

2022-03-11 11:17

同學你好
出口轉內銷的發票需要重新開

Kelvin 追問

2022-03-11 11:20

原來的出口銷售發票怎么處理呢?
2.紅字沖銷
借:產品銷售成本(紅字)
貸:應交稅金——應繳增值稅(進項稅額轉出)(紅字),這里就是增加了進項稅額,可以抵扣是嗎

樸老師 解答

2022-03-11 11:28

同學你好你這個之前轉出了現在要抵扣得重新開才行

Kelvin 追問

2022-03-11 11:31

我知道要重新開一張內銷銷售發票,那我最初開出的出口銷售發票需要處理嗎

樸老師 解答

2022-03-11 11:45

同學你好
這個不用處理的

樸老師 解答

2022-03-11 11:45

同學你好
內銷的發票也不用重新開

只要重新開你的進項發票就行

Kelvin 追問

2022-03-11 11:54

我問過稅局了,出口發票要紅沖的,然后重新開一張內銷的發票,進項發票是供應商開的,不用重新開哦。謝謝老師

樸老師 解答

2022-03-11 12:03

同學你好
你們稅局允許你們抵扣之前轉出了的就可以
有的地方之前轉出了的進項專票需要重新開

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1沖減原出口銷售收入,增加內銷銷售收入,計提銷項稅 借;產品銷售收入——出口收入 貸:產品銷售收入——內銷收入 應交稅金——應繳增值稅(銷項稅額) 2.紅字沖銷 借:產品銷售成本(紅字) 貸:應交稅金——應繳增值稅(進項稅額轉出)(紅字)
2022-03-11 10:54:23
好,不一樣,出口發票是五聯次
2018-12-16 21:39:57
按照出口的來做就行了,做出口的分錄
2019-12-24 13:20:23
按內銷的規定計算銷項稅額,申報納稅
2017-02-25 10:44:39
企業能做出口退稅,也是可以做內銷業務的
2020-08-12 11:50:50
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