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送心意

易 老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2022-03-10 21:55

虧損的話一般不要交稅影響較小

姜江 追問

2022-03-10 21:57

后期有哪些需要注意

易 老師 解答

2022-03-10 22:12

關于進項票不夠的問題,共有5種措施,如下:

1、查看還有沒有購貨發票沒有收到的,如有應及時向供貨單位索要,并及時入帳做為進項稅抵扣。

2、如客戶不急于索要發票,可分把發票分幾個月開具,不必貨物銷售出去,就立即開發票(不過一般客戶會要求開發票后才付款,為了及時收取貨款,銷售發生后理應及時開具發票給客戶,不過這個就要看你公司的具體情況了)。

3、關于進項稅額不夠抵扣,上面也說了這個其實并不是財務單方面做帳的問題,首先要求采購部門采購貨物后應及時提交相關的增值稅發票給財務入帳;其次銷售環節上,銷售部門應與客戶勾通好貨款的支付時間、方式和發票開具時間、方式;最后財務在日常做帳過程中應根據公司的實際情況適當控制每月稅款的金額。

4、總之,開了發票就要交稅。..。..即便不開發票,也還是要繳納除增值稅外的其他一些稅費。有上百萬銷售的公司,不想繳稅根本就是不現實的。

如果沒有足夠的進項稅專票,只能認繳交增值稅吧。

易 老師 解答

2022-03-10 22:12

為降成本和升級一般納稅人做準備

姜江 追問

2022-03-10 22:13

非常感謝

易 老師 解答

2022-03-10 22:20

不客氣,有空給五星好評哦

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相關問題討論
虧損的話一般不要交稅影響較小
2022-03-10 21:55:48
這個也是需要進行賬務處理的,費用發票正常列支處理。
2019-10-11 10:24:59
你好!這個做不了。因為你沒有進貨發票,就算你現在做暫估做虧損了,最終匯算清繳你沒有發票也是要調增交稅的。
2017-06-12 08:52:49
您好,印花稅不是根據利潤的,是根據合同或者其他項目金額來繳納的,比如購銷合同,萬分之三稅這樣。實務中如果沒合同,都是按照開票收入額,萬分之五申報。
2019-12-18 12:01:21
您好,應納稅所得額全額調增
2017-03-21 13:14:55
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