
22日發現6月5日應報銷的辦公費245元,錯記為254元,原記賬憑證第28號記為 借:管理費用 辦公費 254 貸:其他應收款,王強 254 記賬憑證的科目和方均正確,并以登記管理費用明細賬。分錄是做一個沖銷再做一個正確的嘛
答: 你好 可以這么做 也可以沖多做的 借其他應收款王強 借管理費用負數254-245
之前的會計在記賬時記錯了,比如14年有一筆賬本來應為借:管理費用-招標費,貸:其他應收款和現金,會計記為借:管理費用,貸:現金,導致其他應收款一直掛賬,這個怎么更正,怎么寫記賬憑證。
答: 你好!請象征性的列下金額;另外招標費里怎么還有其他應收款?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
跨月沖減備用金怎么做賬,能直接借管理費用 貸其他應收款么,做轉賬憑證是么,那摘要怎么寫啊。憑證的
答: 是的,這個報銷xx費用


蘇老師 解答
2017-03-28 17:01
蘇老師 解答
2017-03-28 17:13