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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-03-09 10:15

你好;  比如 
出口退稅的會計分錄:
貨物出口并確認收入實現時,根據出口銷售額(FOB價)做如下會計處理:
借:應收賬款(或銀行存款等)
貸:主營業務收入(或其他業務收入等)
月末根據《免抵退稅匯總申報表》中計算出的免抵退稅不予免征和抵扣稅額做如下會計處理:
借:主營業務成本
貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)
月末根據《免抵退稅匯總申報表》中計算出的“應退稅額”做如下會計處理:
借:其他應收款——應收補貼款
貸:應交稅費——應交增值稅(出口退稅)
月末根據《免抵退稅匯總申報表》中計算出的免抵稅額做如下會計處理:
借:應交稅費——應交增值稅(出口抵減內銷產品應納稅額)
貸:應交稅費——應交增值稅(出口退稅)
收到出口退稅款時,做如下會計處理:
借:銀行存款
貸:其他應收款——應收補貼款

陪你考證的初級班主任 追問

2022-03-10 09:33

老師,這個科目為什么全在貸方呀?

還有這個科目一直掛賬上,什么時候轉銷的?要怎么轉銷?

meizi老師 解答

2022-03-10 09:42

 你好; 你們這個轉銷 ? 出口轉內銷嗎   

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相關問題討論
您好對的,是這個意思的
2023-04-19 10:50:10
你好!你的問題是什么呢
2019-06-27 15:26:17
當上交上月應交未交增值稅 借:應交稅費—未交增值稅 貸:;銀行存款 但是,我平常做的時候,都是借:應交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款 按這個操作賬目更清晰, 也可以做成 借:應交稅費—應交增值稅(已交稅金)貸:銀行存款
2017-07-03 13:21:12
同學,你好 你具體是想問什么呢?
2021-04-30 13:15:49
小規模 沒有應交增值稅明細科目 但是軟件預先設置了 我的建議是 收入時候計入應交稅費應交增值稅銷項 繳納時候計入應交稅費應交增值稅已交稅金
2015-12-23 11:29:47
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