
每月不到10萬元收入小規(guī)模納稅企業(yè),免征增值稅,免征的增值稅銷項稅額轉(zhuǎn)入了營業(yè)外收入,2019年年報時進行企業(yè)所得稅匯繳清算,營業(yè)外收入-免征增值稅計入應(yīng)納稅所得額中嗎?免征企業(yè)所得稅收入?
答: 免征企業(yè)所得稅收入? 不免所得稅,這個是需要交所得稅,
我是一家醫(yī)院,享受增值稅免稅優(yōu)惠,免征的增值稅要計入企業(yè)所得稅營業(yè)外收入繳納所得稅嗎
答: 對的是的,需要這么做的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
企業(yè)所得稅是核定征收,季度不超9萬免征增值稅,計入了營業(yè)外收入的免征企業(yè)所得稅嗎
答: 不免的啊
企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入是免征增值稅,企業(yè)所得稅,其他業(yè)務(wù)收入不免征企業(yè)所得稅,增值稅,可以申請開專票嗎
公司是小規(guī)模企業(yè)。季度收入30萬以內(nèi),免征增值稅。這個增值稅最后進入營業(yè)外收入。這個營業(yè)外收入需要繳納企業(yè)所得稅嗎?
增值稅和企業(yè)所得稅都是免稅的,企業(yè)所得稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,增值稅需要轉(zhuǎn)嗎?

