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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2022-03-07 13:31

你好,21年出口的所屬期填寫的是2021年度

悠悠 追問

2022-03-07 13:32

2021年12月可以嗎?還是要2021年6月

悠悠 追問

2022-03-07 13:33

現在2022年去申報還來的及嗎?

暖暖老師 解答

2022-03-07 13:33

只填寫年度,不寫月份的

悠悠 追問

2022-03-07 13:36

但是就有月份哦,12月沒關系吧

悠悠 追問

2022-03-07 13:37

還是就填6月份

暖暖老師 解答

2022-03-07 13:37

這個系統自動的應該

悠悠 追問

2022-03-07 13:38

不是,要自己輸入的

暖暖老師 解答

2022-03-07 13:39

那你實際幾月出口就填寫幾月的

悠悠 追問

2022-03-07 13:40

好的,謝謝老師

暖暖老師 解答

2022-03-07 13:41

不客氣麻煩給予五星好評

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相關問題討論
你好,21年出口的所屬期填寫的是2021年度
2022-03-07 13:31:42
出口明細是從電子口岸導進去的,,,也可以手工錄入,,系統下面就有每一項的解釋。。。 進貨明細也是可以從國稅網上導發票進去的,,也可以手工不入,,系統下面就有第一項的填寫說明。。。
2016-08-19 10:22:35
您好,您的問題?
2019-07-24 17:40:40
出口明細是從電子口岸導進去的,,,也可以手工錄入,,系統下面就有每一項的解釋。。。 進貨明細也是可以從國稅網上導發票進去的,,也可以手工不入,,系統下面就有第一項的填寫說明。。。
2016-08-19 10:22:43
外貿出口企業如果是購進貨物出口,取得的專用發票用于辦理退稅,不能進入進項抵扣。當然如果是購進貨物用于內銷,取得的進項可以作為進項稅額參加抵扣。 外貿企業是實行免退稅。因為內外銷要分開合算,即外銷的涉及的專用發票用于退稅,不能進入進項。內銷部份單獨就其進項和銷項計算應納稅額,所以不存在抵的問題。 如果生產企業產品全部出口,沒有內銷,其進項在納稅申報時全部只能作為留底數(即內銷銷項為零),所以內銷部分等于“零抵稅”,也只有等出口環節退稅了。生產企業和外貿企業的區別就在于:適用退稅率和計算退稅的金額的不同。
2016-12-16 14:19:24
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