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徐
于2017-03-27 13:22 發布 ??2401次瀏覽
蘇老師
職稱: 中級職稱
2017-03-27 13:28
就是反映職工福利是開頭計提了很多放在旁邊,就會是借方的負數狀態,目前這負4萬的的借方數,實際上是計提的數據?
蘇老師 解答
2017-03-27 13:23
你好! 借方反映計提數,借方為負多數因為沖回之前多計提的職工福利費。
2017-03-27 15:20
你好!借方正數為計提數,借方負數為計提沖減數。
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福利費,放到 管理費用-職工薪酬-福利費,還是管理費用-福利費 哪個好?
答: 借管理費用,福利費貸應付職工薪酬福利費
老師,職工的福利費應該計入管理費用-工資-福利費還是管理費用-福利費?
答: 你好,是計入管理費用——福利費
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
管理費用-福利費與管理費用-職工薪酬-福利費 的區別是什么?
答: 這里本本質都是一樣的,只是說你那個明細科目設置。
管理費用-福利費應付職工薪酬-福利費匯算清繳是調整應付職工薪酬里的福利費,還是管理費用里的福利費
討論
現金支付的過節福利費借:管理費用--福利費還是管理費用-職工薪酬?
什么情況下使用那種:《1》借:應付職工薪酬-職工福利費 貸:現金,月末:借:管理費用-福利費 貸:應付職工薪酬-職工福利費《2》借:管理費用-福利費 貸:現金。
老師福利費處理是借:管理費用-福利費 貸;應付職工薪酬。還是借:管理費用-福利費。貸:現金
職工福利費做分錄,借管理費用—工資及福利費—福利,貸應付職工薪酬-福利費。 是這樣的嗎還是說借方就是管理費用—福利費呢
蘇老師 | 官方答疑老師
職稱:中級職稱
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蘇老師 解答
2017-03-27 13:23
蘇老師 解答
2017-03-27 15:20