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Spark
于2017-03-26 13:41 發布 ??1783次瀏覽
袁老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2017-03-26 13:45
是不是全部是這樣: 借:其他應收款,貸:銀行存款 借:工程施工,貸:其他應收款 借:主營業務成本,貸:工程施工? 老師,是不是就應該這樣做三筆分錄了?
袁老師 解答
2017-03-26 13:42
借:主營業務成本貸:工程施工,最后這樣做
2017-03-26 15:16
是的
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租入設備一臺,支付一年租金12000,每月攤銷1000,分錄怎么寫,是借其他應收款嘛?
答: 你好; 你們都已經開始租期了。 按月計提費用了。 不是掛其他應收款
其他應收款借方為-262.8元,現在需要調整,本身公司不應存在這個,具體需要調整分錄怎么寫,麻煩把借貸方金額一并寫出
答: 借其他應收款262.8,貸營業外收入262.8
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
其他應收款怎樣結轉收入?分錄怎么做
答: 借其他應收款 貸主營業務收入 應交稅費應交增值稅,
請問員工借款,在核算時直接從工資中扣除不發,但是之前掛了其他應收款,請問怎么把其他應收款沖平,分錄怎么做?
討論
其他應收款重新建賬后沒有余額,后公戶到款怎么處理,分錄怎么寫
請問老師,我發現18年的賬上有一個其他應收款二級明細掛錯人了,我現在能直接做調整分錄借:其他應收款-正確人名 貸:其他應收款-錯誤人名給調整過來嗎?
老師,付款人是法人的公司,收款人是法人自已的 那分錄是不是:借:其他應收款—法人名字 貸:法人的公司名稱
老師,請問有1000元其他應收款做壞賬損失,分錄怎么做,謝謝?
袁老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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袁老師 解答
2017-03-26 13:42
袁老師 解答
2017-03-26 15:16