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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-03-25 19:54

您好,不是招待費一點都不能入賬的,是可以入賬,但是稅前扣除金額是按收入千分之五和發生額60%哪個低來算,超過部分才調整出來的。

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扣除限額5000*60%=3000 1000000*0.005=5000納稅調增5000-3000=2000
2022-03-22 03:12:54
你好,最少要調整增加發生額的40% 比如收入1000萬,業務招待發生10萬,業務招待費發生額的60%就是6萬,收入1000萬的5‰就是5萬,所以只能按5萬扣除,剩下的5萬就需要做納稅調整增加處理
2017-11-27 08:55:04
企業發生的與生產經營活動有關的業務招待費支出,按照發生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業)收入的5‰
2018-08-09 14:31:07
匯算清繳時業務招待費是要全部調增
2022-04-15 22:24:44
你好,沒有收入,業務招待費就不得扣除,按2000全額調增才是的
2019-03-27 11:05:41
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