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三一
于2017-03-23 11:19 發布 ??1774次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2017-03-23 11:30
我們是服裝公司,之前的會計分錄是 借:其他應付款-店鋪裝修費 應交稅費-進項稅 貸:應付賬款- 借:其他應付款 貸:銷售費用-裝修費 這筆分錄不是很理解?
宋生老師 解答
2017-03-23 11:21
您好!你是要怎么使用呢?
2017-03-23 11:32
您好!我也不理解啊。他這個第一個分錄好理解。第二個正常不是沖銷售費用。
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老師您好:比如說單位收到發票10萬領導簽了字,先付了5萬,剩下5萬做了其他應付款,一個月后再付5萬時,還需要領導簽字嗎
答: 一個月后再付5萬時, 需要領導簽字
發票來了,未付款,掛其他應付款,到下個月才付款,用什么做附件
答: 你好同學,下個月付款的,我用銀行回單付款申請再做附件
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,開具一張發票可以沖銷兩個人的其他應付款嗎
答: 是這兩個人借支的可以沖銷
在淘寶上買東西,取得了發票,是老板私人賬上出的,是不是做其他應付款,到時還給法人,那么需要法人支付的依據嗎?
討論
老師您好:單位預付空調款(發票未開)),資金是使用其他應付款里的錢,可以直接沖其他應付款嗎,還是只能做預付款。
老師你好!我們收到的發票是2612.85元,掛在其他應付款,但是我們跟對方商量零頭可以不用轉,其他應付款還有12.85元,這該怎么處理,
老師您好,請問開的差額發票,差額的部分不應該是其他應付款嗎?
其他應付款在發票還沒有收到的情況下使用嗎?其他應付款在發票還沒有收到的情況下使用嗎?
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
★ 4.99 解題: 284296 個
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宋生老師 解答
2017-03-23 11:21
宋生老師 解答
2017-03-23 11:32