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東
于2014-12-26 10:49 發布 ??7382次瀏覽
文老師
職稱: 中級職稱
2014-12-26 10:57
是增值稅專用發票。為什么可以抵扣呢?我們公司是做研發和銷售電子產品的。不是說要產生銷項的進項才能抵扣嗎?
東 追問
2014-12-26 11:14
但我們的銷項的內容是我們的產品呀。這個是信息服務費。我們不會產生對應的銷項啊
2014-12-26 11:32
老師能講細點嗎?我對這塊有點迷惑
2014-12-26 11:58
好的,謝謝老師
文老師 解答
2014-12-26 10:52
你確認一下是增值稅專用發票嗎,還是普通發票,如果是專用發票可以抵扣的
2014-12-26 11:06
那你以后銷售不就有銷項了嗎,暫時沒有,可以做留抵的呀
2014-12-26 11:29
這也是分生產服務的呀
2014-12-26 11:44
一般與生產經營相關的進項稅額是可以抵扣的, 第十條 下列項目的進項稅額不得從銷項稅額中抵扣: (一)用于非增值稅應稅項目、免征增值稅項目、集體福利或者個人消費的購進貨物或者應稅勞務; (二)非正常損失的購進貨物及相關的應稅勞務; (三)非正常損失的在產品、產成品所耗用的購進貨物或者應稅勞務; (四)國務院財政、稅務主管部門規定的納稅人自用消費品; (五)本條第(一)項至第(四)項規定的貨物的運輸費用和銷售免稅貨物的運輸費用。
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答: 一般納稅人取得會員服務費專票可以抵扣進項稅
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答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
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討論
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請問公司有:信息技術服務*信息技術咨詢服務費的進項票,開票那些可以正常抵扣
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東 追問
2014-12-26 11:14
東 追問
2014-12-26 11:32
東 追問
2014-12-26 11:58
文老師 解答
2014-12-26 10:52
文老師 解答
2014-12-26 11:06
文老師 解答
2014-12-26 11:29
文老師 解答
2014-12-26 11:44