
16年12月的忘記結轉成本了,現在應該怎么調賬啊?是把之前12月份的紅字沖銷,然后在藍字調賬嗎?還是其他方法啊
答: 你好,補做結轉分錄 借;以前年度損益調整 貸;庫存商品
7月份開票數量開錯了,總金額多開了,8月要開紅字后再開藍字,賬要怎么做呢?7月份是先暫估入庫結轉成本,8月再沖暫估沖結轉成本,再寫正確的結轉分錄嗎
答: 你好,是的,紅票的分錄和藍字發票的一樣,只不過金額為負數。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師您好,退回結轉成本不是也應該用紅字沖減嗎?為什么我提交是錯誤呢,必須要做相反分錄
答: 你好,退貨沖減成本的分錄,借:庫存商品 正數 主營業務成本 負數

