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送心意

袁老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2017-03-20 21:59

那如果銷項是1000,進項是1500,月末怎么做賬。是借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)1000,貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)1000嗎?

花香凈 追問

2017-03-20 22:14

我買了增值稅開票系統,付了820,收到發票,是不是可以直接借:應交稅費—應交增值稅(減免稅款)820,貸:銀行存款820

袁老師 解答

2017-03-20 21:54

借:應交稅費--應交增值稅(銷項稅額)1500貸:應交稅費--應交增值稅(進項稅額)1000,應交稅費--應交增值稅--未交增值稅500

袁老師 解答

2017-03-20 22:02

是的

袁老師 解答

2017-03-20 22:24

借:管理費用貸:銀行存款;借:應交稅費貸:營業外收入

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相關問題討論
按下面這個圖去結轉就可以
2019-12-12 18:37:55
借應交稅費應交增值稅銷項應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅貸應交稅費應交增值稅進項。
2020-05-19 13:55:30
你好!如果是如果是進項大于銷項不需要做賬,多出的金額作為本月留底,下月繼續進行抵扣。
2015-12-04 09:35:18
如果計算當月需要交納增值稅的情況下,是要結轉增值稅的 借:應交稅費--應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費--應交增值稅(進項稅額) 應交稅費--應交增值稅(轉出未交增值稅) 借:應交稅費--應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費--未交增值稅 月末形成留抵稅額的情況,是不需要做結轉增值稅分錄的。
2018-07-10 16:00:53
確認收入的時候,借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費—應交增值稅-銷項稅 購買材料或者確認費用的時候,取得增值稅專用發票,借:原材料 或(XX費用) 應交稅費—應交增值稅-進項稅 貸:應付賬款
2018-06-27 17:37:15
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