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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-03-20 21:47

謝謝老師!

鄒老師 解答

2017-03-20 21:46

你好,可以的 
按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。

鄒老師 解答

2017-03-20 21:59

不客氣,祝你學習愉快,工作順利!

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你好 按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。
2018-07-18 16:41:36
一、 購買時稅控系統時的會計處理,即先按含稅金額,費用正常計入費用或相關的資產科目 明確了按價稅合計直接抵減應納增值稅額,且其進項稅不得再進行抵扣,則納稅人(不用區分一般納稅人還是小規模納稅人)的會計處理為: 借:固定資產(或管理費用) 貸:銀行存款(或現金) 二、技術維護費的會計處理 支付時,仍應按原來的會計處理進行核算: 借:管理費用 貸:銀行存款(或現金) 三、月底的會計處理 由于是直接抵減的增值稅應納稅額(含簡易征收辦法的應納稅額),故該部分抵減的稅額視同于已經繳納的稅額,則會計分錄為: 借:應增稅金--未交增值稅 或者 借:應交稅費-增值稅-減免稅款 貸:營業外收入
2020-10-26 10:54:00
你好 借 應交稅費 貸管理費用?
2021-12-10 09:37:34
交服務費取得發票時:借:管理費用-辦公費,貸:庫存現金,全額抵扣時沖減管理費用:借:應交稅費-應交增值稅-減免稅,借:管理費用-辦公費負數
2019-09-03 12:08:47
借:管理費用     貸:銀行存款/現金 抵減增值稅稅額,   借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 借:管理費用 負數 借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸應交稅費-應交增值稅-減免稅額
2020-04-07 11:18:20
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