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送心意

袁老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2017-03-20 21:11

意思是不計提,未來不可以抵扣虧損要多交稅?

牛牛妞妞 追問

2017-03-20 22:45

哦,那就是可以不進行以前年度損益調整,5年內有盈利還是可以對這200萬進行彌補,從而少交稅的,是這樣子嗎?

袁老師 解答

2017-03-20 20:45

這個是因為有虧損,未來可以抵扣虧損少繳稅,這個事項確認遞延所得稅資產

袁老師 解答

2017-03-20 21:57

可以,只是按會計準則不這樣做是低估了資產       高估了費用

袁老師 解答

2017-03-20 23:06

是的

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你好,計提的依據是以后能轉回的差異。比如虧損計提的所得稅資產,虧損是100萬,那計提的依據就是100萬。計提的比例是指以后預計轉回年度當年的稅率,比如稅率是25%,那就是100*25%=25
2020-04-01 20:36:51
您好,產生可抵扣暫時性差異時,確認遞延所得稅資產。分錄 借方增加遞延所得稅資產,貸方計入所得稅費用
2020-05-28 21:19:27
您好,是不可以合并科目
2021-04-19 19:52:57
你好,需要計提 的
2017-03-17 22:34:20
同學,你好 確認遞延所得稅負債 借所得稅費用 貸遞延所得稅負債 確認遞延所得稅資產 借遞延所得稅資產 貸所得稅費用 所得稅費用借增貸減 所以遞延所得稅費用=遞延所得稅負債減遞延所得稅資產
2022-06-09 20:31:20
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