
老師,像行政單位會計,原預存3000元電費當時未能開發票,收據入賬計入其他應收款-電費,后每月開來電費發票沖其他應收款-電費,這月原預存余額余下200元,這月開來電費發票500元,原預存電費不足應補交300元電費,但電業局余額比我們多100元,實際補交這月電費200元。請問老師這樣怎么做賬?
答: 同學你好,財務會計借業務活動費用500貸其他應收款200 銀行存款等200 其他收入100
行政單位會計,我公司在12年從專用賬戶借其他單位10000000元,掛在其他應收款。現他單位從零余額賬戶歸還該筆資金,會計分錄如何處理。
答: 借,其他應收款 貸,零余額賬戶用款額度 借,行政支出 貸,資金結存
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
就是行政單位在其他應收設了一個暫付待支是什么意思
答: 老師的理解就是借出去的錢,待收回


陽光明媚 追問
2022-03-05 10:12
陽光明媚 追問
2022-03-05 10:38
波德老師 解答
2022-03-05 11:20
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2022-03-05 11:21
波德老師 解答
2022-03-05 11:35