
比如一個公司有甲乙丙三個股東,之前甲有出資金日常開銷,帳上記其他應(yīng)付甲。 現(xiàn)在乙出資金10萬,叫做帳按股權(quán)來分配到三人中,甲的就下他的應(yīng)付。 不知道這種怎么做啊,甲股權(quán)占25%,乙占51%,丙占24%這10萬收的是現(xiàn)金,日常開銷。帳上已做實收資本按股權(quán)分配好共1000萬
答: 您好!你這1000萬沒有收到,就不能直接做實收資本啊
老師好!公司開業(yè)一年,注冊資本200萬,實收資本5萬.掛老板的其他應(yīng)付40多萬,12月做帳是否要將其他應(yīng)付轉(zhuǎn)實收資本,可以不轉(zhuǎn)嗎?
答: 你好 可以轉(zhuǎn)的,但最好要有股東會決議 (章程約定的繳付方式,肯定不是這個,所以要決議)
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
收老板的現(xiàn)金 發(fā)工資 不是其他應(yīng)付嗎?總監(jiān)說入實收資本 怎么做?
答: 借:現(xiàn)金貸:實收資本


宋生老師 解答
2017-03-20 15:48
宋生老師 解答
2017-03-20 15:58