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10447921@2019
于2022-03-04 12:04 發布 ??818次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2022-03-04 12:06
你好,紅沖的固定資產折舊也得需要紅沖借應付賬款貸固定資產。
10447921@2019 追問
2022-03-04 14:54
折舊是需要紅沖,就是借固定資產負數,貸應付賬款負數對嗎?
2022-03-04 14:55
我這樣寫和您的意思一樣對吧
折舊怎么沖回呢
郭老師 解答
你好,對的是的是一樣的折舊,當時的分錄是怎么做?
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老師我想咨詢下比如之前未取得固定資產的發票,那時候做的暫估并且確認固定資產了,比如后來發現暫估多了,請問沖回分錄是重沖在建工程還是沖固定資產呢負數,怎么做賬
答: 你好,紅沖的固定資產 折舊也得需要紅沖 借應付賬款貸固定資產。
在建工程轉固定資產的做賬分錄
答: 借;固定資產 貸;在建工程
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
在建工程轉固定資產怎么做分錄,怎么處理
我們在建工程按暫估額轉固定資產怎么入賬,我們來工程發票后,是做借:在建工程,貸:預付賬款的分錄;現在做全部轉固定資產后,暫估的部分是不是做借:固定資產,貸:預付賬款?
討論
有一筆預付了50%的固定資產款,過1-2個月可以完工驗收,不做在建工程,現發票都開全了,怎樣做分錄 不安裝 付了一半
工廠賣掉一塊土地和一個廠房,其中廠房已經開了發票還沒有轉入固定資產,還在掛在建工程,總共賺了一百多萬,怎么做分錄呀?
在建工程發票全部收齊,需要轉入固定資產(在建工程是船)如何做分錄?
在建工程轉固定資產怎么做分錄?
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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10447921@2019 追問
2022-03-04 14:54
10447921@2019 追問
2022-03-04 14:55
10447921@2019 追問
2022-03-04 14:55
郭老師 解答
2022-03-04 14:55