
老師小規模增值稅申報表免稅銷售額這填價稅合計數嗎
答: 這里填寫的是不含稅的銷售額。
我想問下。上年9月份9%稅率開成6稅率了,現在二月份跨月已沖紅6稅率那張票,重開成9%票。現在增值稅申報的時候第一欄按適用稅率計稅銷售額顯示的是負數,該負數數字正好是因開錯少交的3%的稅。現在應該怎么申報。相當于我們要補交9錯開成6的那部分稅。但是負數標黃提交不了,我去柜臺這樣提交可不可行。他們會通過負數的表嗎。或者是其他什么辦法。因為稅率不一樣,價稅合計又一樣,銷售額又不同。搞不懂了。我如果按493.34這個稅倒算9%稅率的銷售額就五千多了。和實際開票又不符。怎么搞啊
答: 你好,同學,紅沖6%,開具9%這是正確操作,電子稅務局無法正常申報,去稅務大廳辦理
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
《增值稅減免稅申報明細表》免稅項目第1列【免征增值稅項目銷售額]合計值
答: 你好!你有什么問題呢,你能把表格截圖來看下嗎


櫻花 追問
2022-03-03 13:16
櫻花 追問
2022-03-03 13:17
小默老師 解答
2022-03-03 13:36