
我公司是銷售汽車的一般納稅人,公司收到一張專票,2017.12我們給認證了,是這個月申報的時候必須抵扣嗎?公司還沒銷售收入的。
答: 您好,進項發票認證了就要抵扣的,現在沒有收入,那就放在應交稅費--應交增值稅(進項稅額)中作為留底稅額,等發生銷項稅額時,再行抵扣。
平時納稅申報時候,視同銷售的銷售收入要算么?一般納稅人,視同銷售收入要算進去么
答: 你好 需要的,這個是你們的收入阿,要算的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師我系統開票匯總顯示是這樣的,我的賬上收入是32萬,我們有免稅的毛茶,一般納稅人,我申報的時候怎么填呦,而且稅率有百分之13和百分之6,未開票銷售收入還有免稅的,我賬上就沒做稅,未開票銷售收入交稅的我才做稅金的,我申報怎么申報
答: 你好,要享受免稅開票的時候就不能帶稅率,開稅率視同放棄免稅,是什么稅率就填在那個稅率欄。未開票收入免稅的,填在未開票收入欄,然后填附表

