
老師,你好,像購買一些辦公家具或支付快遞費,有時發(fā)票沒有拿回來,款已經(jīng)支付了,做帳時,能不能如下分錄這樣子做,借:其他應(yīng)收款-****公司,貸:銀行存款,等收到收票時,做如下分錄:借:管理費用/銷售費用,貸:其他應(yīng)收款***公司。麻煩老師幫我看看
答: 同學(xué)你好,可以的,也可以借預(yù)付賬款。
如果管理部門發(fā)生單位社保費用10,銷售部是20,個人自己的是5,用銀行存款支付,借管理費用-社保10銷售費用-社保20其他應(yīng)收款-代繳5貸方銀行存款35,這樣子計提和繳納合并寫可以嗎?
答: 你好,需要分兩筆分錄的
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
單位銀行直接報銷員工費用 貸方直接銀行存款一個分錄還是通過其他應(yīng)收款過渡 借 管理費用 貸 銀行存款 還是借管理費用 貸 其他應(yīng)收款-XX 借 其他應(yīng)收款-XX 貸 銀行存款
答: 拿發(fā)票直接來報銷的,可以不用通過其他應(yīng)收款。
之前員工有借支的,就用了其他應(yīng)收款科目借貸方,這樣對賬看個人的報銷也很清晰,現(xiàn)在沒有借支了,是不是可以直接借管理費用貸銀行存款?但是對賬好像不太方便
張三報銷刻章費用90,銀行卡打入張三賬戶 借:管理費用-辦公費 90 貸:其他應(yīng)收款個人-張三90 借:其他應(yīng)收款個人-張三 90 貸:銀行存款 90 這樣做分錄對么
老師,請問社保當(dāng)月交當(dāng)月的,還需要計提嗎?我們一直沒計提,交的時候直接做分錄 借:管理費用-社保(單位部分)借:其他應(yīng)收款-社保(個人)貸:銀行存款 這樣做對嗎
您好 老師 我想請問我繳納的公積金 是不是借 管理費用和其他應(yīng)收款 貸銀行存款 我扣除的時候直接是借應(yīng)付薪酬 貸其他應(yīng)收款和銀行 我沒有計提可以嗎

