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欣欣子
于2022-03-02 16:20 發(fā)布 ??1528次瀏覽
辜老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2022-03-02 16:20
計入制造費用—外協(xié)加工費
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內賬老師我們有特采扣費,借:應付賬款 500 貸:生產成本500那我這筆錢要沖減本月生產成本金額嗎?(本月實際發(fā)生生產成本1000元)月結我是寫1000還是1000減除500后的=500元
答: 月結生產成本應該按500
對方給械租賃公司開的票吊裝費,運費,能直接借:生產成本,貸:應付賬款嗎?
答: 你好,可以的。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
廠里自制配件委外加工電鍍,怎么做賬務處理?是借:生產成本 貸:應付賬款 嗎?
答: 計入制造費用—外協(xié)加工費
結平尾款:借生產成本紅字貸應付賬款這是什么意思
討論
借:生產成本,貸:應付賬款,這個分錄對嗎,感覺怪怪的
老師,上月借方:生產成本.貸方:應付賬款金額多寫了,本月如何更正。更正之后利潤變了要如何更改
老師,我看會計之前做的憑證:掛周萬平10月產值144968,借:生產成本-基本生產成本-爆破費144968,貸:應付賬款-周萬平144968,是不是表示10月份的爆破費掛賬,錢未付
老師如果做借生產成本貨應付賬款,資產總額增加了嗎?不想資產總額過大,過五千萬就不是小微企業(yè)了
辜老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
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