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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-03-02 15:35

 你好;  =(利潤-研發(fā)費用*75%)*稅率 

葉詩 追問

2022-03-02 15:37

為什么用利潤減呢,研發(fā)加計扣除所得稅減免額不是=研發(fā)費用*75%*0.025嗎?

meizi老師 解答

2022-03-02 15:41

 你好;  你們計算減免。 要 減去這個來計算 你減免的    稅費的  

葉詩 追問

2022-03-02 15:49

用利潤減去這個值,算出來的直接是我們的應(yīng)交稅額啊,怎么會是減免額呢

meizi老師 解答

2022-03-02 16:06

 你好;  你如果是年應(yīng)納稅所得額 低于100萬的話    稅率按2.5%計算。  那么你們 研發(fā)費 用沒有形成資產(chǎn) ;  那么 就是    研發(fā)費用 *75% *2.5%計算 。 上面看成加計扣除計算所得稅的 情況了   

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相關(guān)問題討論
你好,是按減免之后實際繳納的企業(yè)所得稅金額/不含稅收入 *100%計算
2019-01-14 20:35:32
小微企業(yè)要根據(jù)實際情況來決定是減免所得稅還是抵免所得稅。一般而言,如果企業(yè)收入不多,可以考慮減免所得稅,以使納稅人享受更多的優(yōu)惠政策;如果企業(yè)收入較多,則可以考慮抵免所得稅,以減少繳納的稅款。
2023-03-17 12:00:30
你好,按照減免以后的去交納的,小微企業(yè)放寬后的條件為:企業(yè)資產(chǎn)總額5000萬元以下,從業(yè)人數(shù)300人以下,應(yīng)納稅所得額300萬元以下。 2019年財稅〔2019〕13號企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策: 應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅,然后減半;對年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按50%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。
2022-03-02 16:16:03
那說小微企業(yè)所得稅率10%怎么算出來的
2018-12-27 09:59:02
你好,一般是利潤的0.025
2019-01-08 22:09:39
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