老師你好,24年底的時(shí)候,暫估了30萬(wàn)的材料票,一直未 問(wèn)
借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 答
4月再建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)后5月開始折舊,7月初需要 問(wèn)
若是自有房產(chǎn),需要申報(bào)房產(chǎn)稅 答
老師您好 公司是銷售醫(yī)療設(shè)備 想問(wèn)下預(yù)算管理要 問(wèn)
你好,你是做什么預(yù)算?先要明確這點(diǎn),你是預(yù)算什么 答
老師,我們公司之前購(gòu)買的一些東西,對(duì)方開了幾張發(fā) 問(wèn)
您好,按新開的發(fā)票進(jìn)行賬務(wù)處理就行,多買的東西退回 答
老師請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模公司5月15收到檢測(cè)費(fèi)1650,同日開發(fā) 問(wèn)
是的,同日開發(fā)票,直接計(jì)入收入 答

是不是所有“福利費(fèi)”既管理費(fèi)用-福利費(fèi),銷售費(fèi)用-福利費(fèi),生產(chǎn)成本-直接人工-福利費(fèi),制造費(fèi)用-福利費(fèi)都要進(jìn)入“應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)”這個(gè)科目?
答: 您好,是的,這樣處理是正確的。
老師,福利費(fèi)幾個(gè)科目?有管理費(fèi)用-福利費(fèi),應(yīng)付職工福利費(fèi)嗎?還有什么福利費(fèi)?
答: 還有銷售費(fèi)用的福利費(fèi)
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
關(guān)于福利費(fèi) 是應(yīng)該記管理費(fèi)用-福利費(fèi) 還是應(yīng)付福利?
答: 你好,是這樣處理 借;管理費(fèi)用—福利費(fèi) , 貸;應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借;應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) , 貸;銀行存款等科目

