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送心意

樸老師

職稱會計師

2022-02-28 10:56

同學你好
(一)購進出口貨物時,取得增值稅專用發(fā)票:
借:庫存商品
      應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
      貸:應付賬款/銀行存款
(二)確認外銷貨物的銷售收入,根據(jù)外幣金額和選定匯率確定銷售額:
借:應收賬款等
       貸:主營業(yè)務收入
(三)結(jié)轉(zhuǎn)成本:
借:主營業(yè)務成本
       貸:庫存商品
(四)根據(jù)征稅率與退稅率的差率,將不可退的進項稅計入成本:
借:主營業(yè)務成本(征退稅差額)
       貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出)
(五)貨物出口后,根據(jù)退稅率,計算應收出口退稅額:
借:應收出口退稅款(增值稅)
       貸:應交稅費—應交增值稅(出口退稅)
(六)收到出口退稅款:
借:銀行存款
       貸:應收出口退稅款(增值稅)
二、外貿(mào)公司出口退稅(消費稅)核算
外貿(mào)公司自營出口應稅消費品,應在應稅消費品報關出口后向主管退稅的稅務機關申請退還已納消費稅。
(1)貨物出口后計算應退消費稅款=出口金額*消費稅退稅率
借:應收出口退稅(消費稅)
       貸:主營業(yè)務成本
(2)收到退回的消費稅款時
借:銀行存款
       貸:應收出口退稅(消費稅)

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你好,你這個出口金額是銷售額是嗎?借銀行房款,貸主營業(yè)務收入259124 借庫存商品 應交稅費、應交增值稅進項,33686.12 貸銀行存款
2023-08-28 09:27:05
同學您好,您覺得算這個的意義在哪里
2021-07-23 17:28:49
外貿(mào)公司的退稅=工廠買入價格*退稅率 如果你從工廠買入的價格是1元,也就是如果工廠給你開的增值稅票上的價格是1元。 那么你的退稅就是1*13%=0.13元。?
2020-10-23 19:49:12
對,沒錯的,是這么算的
2024-05-10 09:16:52
免抵退應退稅額15欄怎么填進去
2023-10-31 10:10:45
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