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暴躁的網絡
于2022-02-26 21:37 發布 ??1672次瀏覽
蔣飛老師
職稱: 注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師
2022-02-27 06:52
你好!因為是不得抵扣稅額的抵減額,說明這些其實是可以抵減的,所以要把之前確認的不得抵減稅額減少一些,因此要做紅字
蔣飛老師 解答
2022-02-27 06:56
原來分錄:免抵退稅不得免征和抵扣稅額”帳務處理:借記“主營業務成本”科目,貸記“應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)”現在沖減分錄:用紅字沖減按證明上注明的“不得免征和抵扣稅額抵減額”用紅字借記“主營業務成本”科目,紅字貸記“應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)”科目。
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蔣飛老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師
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蔣飛老師 解答
2022-02-27 06:56