- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2017-03-17 09:55
老師,這是內賬,我是將幾位股東入股的資金做分錄時 借 現金 貸 其他應付款--*** 所以在車估價入賬的時候就不知道應該怎么記賬了
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借;固定資產 應交稅費 貸;實收資本
2017-03-17 09:41:11

借固定資產 貸實收資本
2015-10-12 15:26:25

借:固定資產8貸:實收資本8
2018-01-06 13:54:38

你好,1投入時 借銀行存款 貸實收資本 2,付定金,借其他應收款 貸銀行存款 3,投入錢 借銀行存款 貸其他應付款(或實收資本) 5,支付車款 ,如果這個錢是轉到公司的, 借固定資產 借應交稅費(進項稅額) 貸其他應收款 貸銀行存款
2018-09-07 12:55:58

您好!你這個只能當做固定資產清理了。
第一,固定資產轉入清理。固定資產轉入清理時,按固定資產賬面價值,借記“固定資產清理”科目,按已計提的累計折舊,借記“累計折舊”科目,按已計提的減值準備,借記“固定資產減值準備”科目,按固定資產賬面余額,貸記“固定資產”科目。
清理凈損益的處理。固定資產清理完成后的凈損失,屬于生產經營期間正常的處理損失,借記“營業外支出——處置非流動資產損失”科目,貸記“固定資產清理”科目;屬于生產經營期間由于自然災害等非正常原因造成的,借記“營業外支出——非常損失”科目,貸記“固定資產清理”科目。固定資產清理完成后的凈收益,借記“固定資產清理”科目,貸記“營業外收入”科目。
2017-03-20 17:22:51
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紫薔薇 追問
2017-03-17 09:58
鄒老師 解答
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