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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-02-25 16:08

你好;  你是專票才做進項稅的 ;   你這個發票 收到沒有;    那你費用是   做的含稅還是不含稅的  

欣欣子 追問

2022-02-25 16:12

發票收到了,費用做的含稅的

欣欣子 追問

2022-02-25 16:14

收到的是增值稅專用發票,但是是福利費,所以不好抵扣,我在賬上就直接借:管理費用-福利費,貸:銀行存款

meizi老師 解答

2022-02-25 16:20

你好;       那你就去勾選不抵扣 操作即可。 賬上 要改哦。 你福利費要走  借管理費用-福利費 貸應付職工薪酬-福利費 ; 借   應付職工薪酬-福利費 ;貸銀行存款。  

欣欣子 追問

2022-02-25 16:27

為什么一定要經過應付職工薪酬-福利費這個科目呢

meizi老師 解答

2022-02-25 16:32

準則要求的; 這個是會計準則要求的  

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相關問題討論
要先把進項稅結轉至未交增值稅,然后再從未交增值稅轉出
2019-01-18 15:47:38
您好 就是前期有進項稅額轉出 現在寫在借方結平
2022-12-23 13:38:02
借:xx費用,貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出),做賬的時候這么做就可以了
2024-04-07 09:43:29
你好,最后的貸應交稅費-應交增值稅去掉就對
2018-11-27 19:40:55
一、 借:應交稅費——應交增值稅(結轉未交增值稅) 2000 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)2000 二、借:應交稅費——未交增值稅2000 貸:應交稅費——應交增值稅(結轉未交增值稅)2000 分錄處理完畢
2018-04-02 19:55:01
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