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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-02-25 10:03

借應交稅費應交增值稅進項
貸其他應付款待抵扣增值稅進項。

郭老師 解答

2022-02-25 10:03

借預付賬款
貸銀行存款。

初級協(xié)議15班張 追問

2022-02-25 10:12

老師,你是說現(xiàn)在是這樣:借:預付賬款  應交稅費~應交增值稅~進項,貸:銀行存款  其他應收款待抵扣增值稅進項

郭老師 解答

2022-02-25 10:15

你好,把其他應收款改成其他應付款。

初級協(xié)議15班張 追問

2022-02-25 10:15

好的,謝謝老師

郭老師 解答

2022-02-25 10:17

不用客氣,工作愉快。

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相關問題討論
借應交稅費應交增值稅進項 貸其他應付款待抵扣增值稅進項。
2022-02-25 10:03:52
你好,購進材料款項沒有支付,是通過應付賬款科目 核算
2019-08-12 11:52:58
待攤費用需要攤銷,按受益時間進行分攤,比如付房租1年的60萬,每月攤銷5萬。
2017-03-13 10:35:32
先掛在其他應收款就可以了
2020-03-26 15:46:50
1、上月初加上本期新增固定資產(chǎn)數(shù)額,減去累計折舊及固定資產(chǎn)減值準備數(shù)額就是期末余額。 2、研發(fā)費用行項目,反映企業(yè)進行研究與開發(fā)過程中發(fā)生的費用化支出.該項目應根據(jù)管理費用科目下的研發(fā)費用明細科目的發(fā)生額分析填列.把研發(fā)費用從管理費用分拆出來. 利潤表中的研發(fā)費用如何體現(xiàn) 3、資產(chǎn)負債表里的其他應付款指的是與企業(yè)的主營業(yè)務沒有直接關系的bai應付、暫收其他單位或個人的款項,如應付租入固定資產(chǎn)和包裝物的租金、存入保證金、應付統(tǒng)籌退休金、職工未按期領取的工資等。最簡單的方法是直接用其他應付款的科目余額填列。如果明細科目余額明細里有借方余額的,du直接轉入其他應收款里填列,而其他應收款里的貸方余額也要加入其他應付款余額里如果你用zhi發(fā)生額來算期末余額=上期貸方余額%2B本期應付發(fā)生額-本期已付金額
2020-06-02 14:01:45
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