老師,股權折價轉讓賬務方面要怎么處理 問
你是股權轉讓方嗎? 答
老師,像我們是亞馬遜跨境電商走9810轉0110香港報 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答
今天20號繳了4月及5月的社保款,但是4月的工資現在 問
同學你那就只能零申報 答
老師,我們的進項票稅額 已經抵扣了,現在他們要紅沖 問
你好,這個你要做進項轉出。 答
老師個體戶經營投資數額有1萬元,沒有開通稅務收入 問
學員您好,需要的,即使沒有稅款也要進行申報 答

如果是紅沖的話,是2021年暫估的,那如何處理?
答: 你好,當時暫估的分錄怎么做的?
?紅沖去年暫估的管理費如何做賬
答: 紅沖去年暫估的管理費一般有兩種做賬方法: 一、按照去年實際發生的管理費,減去暫估的管理費,扣減過去暫估的管理費,將其余部分記錄在未來支付的管理費中; 二、直接將暫估的管理費減少到去年實際發生的管理費中,將其余部分記錄在未來支付的管理費中。 拓展知識:暫估是企業為預防未來可能發生的費用而預付費用,其金額一般比較大。企業在報告期間,如果發現暫估的費用比實際發生的費用多,可以通過“紅沖”的方式,將多余的部分減少,然后記錄在未來支付的管理費中。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
現在做以前8月份的賬, 有一個業務8月份產生了實質勞務,10月才開票,當時沒票沒款,暫估收入的話,是否暫估進項稅?如果不暫估,10月開票如何處理?如果暫估,10月開票如何處理?
答: 你好? ? 如果你是符合收入的條件? ?沒有開票出去也沒有收到款。? 你要做賬的? ?借應收賬款貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅? ? ?開票后 :紅沖前面暫估分錄 按實際開票在做分錄。? ? ?


milk清 追問
2022-02-24 16:52
郭老師 解答
2022-02-24 17:16