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老師問一下,我是外貿公司的,其下有個工廠,但是是兩個法定代表人的;現發生一筆:外貿轉出一筆50W現金給工廠,但工廠回來的是對公的銀行存款,外賬怎么處理
老師您好,尾款不要的話,采購之初也確定不要發票,內外帳處理看不懂,為什么內賬要用現金,外賬要用銀行存款,現金抹零,如果尾款很大呢
老師,我記得上課時講過,有借必有貸,借貸必相等。可是這個帳借方是負數,貸方沒有。借庫存現金,貸銀行存款,根本看不到賬務的往來,不知道這筆錢是轉給誰了,這么做是不是不合理?那應該怎么做?

