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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2022-02-23 15:40

你好,是20年的時候,收入和成本都多確認了的意思嗎

奮斗的橘子 追問

2022-02-23 15:42

是的,但是增值稅是按照正確的收入申報的

鄒老師 解答

2022-02-23 15:42

你好
借:應收賬款等科目 ,貸:以前年度損益調整—主營業務收入 ,  應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
借:以前年度損益調整—主營業務成本  , 貸:庫存商品
注意:上面兩個分錄的借貸方都是負數

奮斗的橘子 追問

2022-02-23 15:43

導致利潤表的收入比增值稅申報表的收入多出40萬

鄒老師 解答

2022-02-23 15:44

(是針對這個回復有什么疑問嗎)

奮斗的橘子 追問

2022-02-23 18:06

調整好損益,增值稅用不用補交?

鄒老師 解答

2022-02-23 18:53

你好,這是是沖銷收入,而不是補做收入,不需要補交增值稅啊 

奮斗的橘子 追問

2022-02-23 20:34

好的,謝謝老師

鄒老師 解答

2022-02-23 20:44

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。

奮斗的橘子 追問

2022-02-24 09:03

老師,我想再問一下,只多做了收入,沒有確定成本,但是多做的這部分收入交了企業所得稅,沒有交增值稅,這個該怎么調整?

鄒老師 解答

2022-02-24 09:04

你好,多做的這部分收入,你當時的分錄是? 

奮斗的橘子 追問

2022-02-24 09:58

借:應收帳款
  貸:應交稅費-應交增值稅
  貸:主營業務收入

鄒老師 解答

2022-02-24 10:00

你好,現在的調整分分錄是
借:應收賬款等科目 ,貸:以前年度損益調整—主營業務收入 ,  應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
注意:上面分錄的借貸方都是負數
需要做增值稅申報表的更正申報 

奮斗的橘子 追問

2022-02-24 13:33

為什么做增值稅申報表的更正申報?當時申報增值稅的時候多做的40萬沒有申報。稅控盤銷項匯總表的銷售額是100萬,增值稅申報表的銷售額也是100萬,只是賬上的銷售額是140萬

鄒老師 解答

2022-02-24 13:34

你好,只是賬務處理錯誤,申報的數據沒有錯誤,是這個意思嗎? 

奮斗的橘子 追問

2022-02-24 14:46

是的,增值稅申報的數據是正確的,但是企業所得稅申報表的收入是錯誤的

鄒老師 解答

2022-02-24 14:47

你好,那增值稅申報表不需要更正,去做所得稅申報表的更正申報

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相關問題討論
你好,是20年的時候,收入和成本都多確認了的意思嗎
2022-02-23 15:40:59
是的,僅通過平均年成本來決策的,需要假設年收入一致,這樣平均年成本越小的優先選擇
2021-11-20 10:34:27
您好,這里的收入應該是10萬/月*12個月,成本應該是200/10=20萬所以yY影響損益的金額應該是120-20=100萬
2019-05-05 12:34:40
成本和費用,用普票,增值稅專票都可以的
2019-05-22 09:06:38
同學,你好,這兩個就不是一個概念,他們都是比值,也就是他們的 增加額與基數的比,而這個基數,第一個是去年的收入,第二個是去年的成本,第三個是去年利潤,不是簡單提加加減減。
2022-01-06 18:30:57
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