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張慧
于2022-02-23 13:38 發布 ??1771次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2022-02-23 13:39
你好,當時你的分錄是怎么做的?
張慧 追問
2022-02-23 13:58
銷項:借 應收賬款 貸 主營業務收入 應交稅金-銷項稅金 進賬:借 原材料 應交稅金-進賬稅金 貸 應付賬款。
郭老師 解答
2022-02-23 13:59
你好,紅沖了你的銷項的,借以前年度損益調整應交稅費,應交增值稅銷項貸應收賬款。進項發票,如果你已經結轉了成本,借應付賬款貸以前年度損益調整應交稅費,應交增值稅進項轉出。
匯算清繳需要減少收入,減少你的成本。
2022-02-23 14:17
如果進賬發票已經結轉成本,已經銷售開發發票的那種,還要再沖成本的是不?是直接沖主營業務成本嘛? 因為跨年,所以放在了以前年度損益。如果還在庫里面,還是跨年情況這種就直接沖庫存商品原材料嗎?
2022-02-23 14:19
好對的是的,直接做第二個分錄就可以到。
不用庫存商品、原材料這些,直接做第二個紅沖。
2022-02-23 14:25
不好意思,第二個分錄指的是哪個?不用庫存商品 原材料
2022-02-23 14:27
你好,直接做了成本調整。
這個是多做的還是怎么拉退貨?
2022-02-23 14:35
我就有點搞不懂跨年的那種,發生退貨 退款各種情況,怎么處理什么時候需要用到以前年度損益科目,又是要調整本年利潤,
2022-02-23 14:39
只要涉及到損益類的科目,比如管理費用、成本,還有你的收入,都是用以前年度損益調整。
收入的那個你能看懂嗎?收入用了以前年度損益調整來做。
同樣的道理,借主營業務成本,應交稅費應交增值稅進項貸銀行存款,這個紅沖也是做相反的分錄,也是把主營業務成本改成了以前年度損益調整。
2022-02-23 15:06
看懂了 謝謝老師
不用客氣,工作愉快。
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郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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