
當月開出增值稅發票有銷項稅,沒有收到增值稅進項稅發票,次月不申報銷項稅,有增值稅發票進項稅在申報,可以不
答: 不行,你這個開銷項發票就需要申報銷項稅額
老師,如果當月做帳應交稅費-應交增值稅進項,但未驗證發票,增值稅報表先零申報,下月驗證后才可報增值稅申報表,對嗎?
答: 可以的,開票日起180天內認證都是有效的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
2月份出口家具5萬多人民幣,但是工廠不給我們開進項發票,說給我們的都是不含稅的價格,我們是不是只能出口轉內銷申報增值稅?要是填增值稅申報表應該填哪一列呢,沒有進項也沒有銷項發票,要交5萬多的增值稅嗎
答: 在貨物13 開具的普票里面申報 你有其他的進項可以抵扣
12月出口,已在12月做免稅申報,1月征期申報退稅,增值稅進項發票做了退稅勾選,這部分進項需要填在增值稅表的什么位置,而且勾選了10萬進項,可退稅這個月只申報了2萬,如何填寫增值稅申報表
一般納稅人申報增值稅之后發現進項稅額錯誤,作廢申報表之后可以進增值稅發票綜合服務平臺撤銷當期已經統計的增值稅進項發票嗎?
老師,您好!請問不交增值稅且進項發票充足的情況下,本月有銷項,本月可以不用認證進項發票,直接申報增值稅申報表,不會有什么影響吧。
老師,您好,請教一個問題,我們是外貿公司,請問11月份的進項發票我們12月跨月紅沖了,那我們的增值稅申報表中要如何填寫?(因為進項發票都做退稅認證了,并未做抵扣認證)


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2022-02-22 09:29
鄒老師 解答
2022-02-22 09:29
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2022-02-22 09:33
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