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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-02-21 15:39

你好,這筆進項轉出沒有申報,加計扣除的話不用申報了。

郭老師 解答

2022-02-21 15:39

你只需要進項轉出就可以的。

寂寞的小白菜 追問

2022-02-21 17:53

12月份進項沖回,沖回的進項稅額在1月份申報了,但是加計抵減部分未申報納稅,該如何處理?會計分錄怎么寫啊?

郭老師 解答

2022-02-21 18:03

你好,12月份的進項你做了加計扣除嗎?加計扣除你當時的分錄是怎么做的?借應交稅費增值稅加計扣除貸營業外收入嗎?

寂寞的小白菜 追問

2022-02-21 18:06

是的,12月做了加計扣除

郭老師 解答

2022-02-21 18:08

借以前年度損益調整貸應交稅費、增值稅加計扣除。

在附表四一般項目加計扣除調減金額里面填寫進項轉出乘以15%,或者是乘以10%。

寂寞的小白菜 追問

2022-02-21 18:10

執行的是小企業會計準則,應該怎么處理呢?

郭老師 解答

2022-02-21 18:10

借利潤分配未分配利潤貸應交稅費增值稅加計扣除,其他的還是一樣的。

寂寞的小白菜 追問

2022-02-21 18:24

然后,其他的附加稅是不是也需要調增?借利潤分配,貸應交稅費—城建稅等?,這樣對嗎?

郭老師 解答

2022-02-21 18:26

你好,附加稅的在這個月調整就可以的,之前的就不要去調整啦。

寂寞的小白菜 追問

2022-02-21 18:45

那總賬里應交稅費的金額還對嘛

郭老師 解答

2022-02-21 18:47

對的是的,但是你在這個月調整之后,它就是正確的。

郭老師 解答

2022-02-21 18:47

你的附加稅跟著增值稅的來就可以的,不用單獨做調整。

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借應交稅費應交增值稅銷項貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅貸應交稅費應交增值稅進項。
2020-04-15 15:43:44
你好,可以暫不做結轉處理也可以轉入應交稅費-未交增值稅的借方。借應交稅費-未交增值稅,貸:應交稅費-應交增值稅-轉出多交增值稅。
2019-04-17 13:29:56
您好!借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)   貸:應交稅費——未交增值稅
2017-10-09 16:23:12
您好!月份終了,將當月應交未交增值稅額從“應交稅費——應交增值稅”科目轉入“未交增值稅”科目。 借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)500   貸:應交稅費——未交增值稅 500
2017-03-17 14:41:47
1期末結轉 借;應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸;應交稅費-未交增值稅 2,不需要結轉,不需要做分錄
2016-12-22 14:41:29
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