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遇上美的你
于2022-02-21 09:23 發布 ??440次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2022-02-21 09:24
你好; 你們本期要抵減不; 不抵減的話 就不寫本期實際抵減 金額。 留著下期抵減即可
遇上美的你 追問
2022-02-21 09:25
本期不抵減就寫0嗎?這個是一年抵減一次是吧?那個月抵減都行吧
meizi老師 解答
2022-02-21 09:28
你好; 是的。 不抵減就寫0 即可。 是的
2022-02-21 09:30
這個填金額440是填2欄還是填4欄,現在不抵扣要在12月之前抵扣了是吧?
2022-02-21 09:38
你好; 是的。 不抵扣放著以后抵減的;寫2欄次
2022-02-21 09:39
寫440的負數嗎?我寫440就期末余額880了
2022-02-21 09:45
你好;寫正常的 金額哦 ; 一般是寫 正數的 ; 一般納稅人1、《增值稅納稅申報表附列資料(四)》:需要將當期發生的稅控設備費及服務費抵減金額填寫在只是第1欄第2列及第3列中,將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。若本期應納稅額小于可抵減金額,則余額應該填報在第5列中。2、《增值稅減免稅申報明細表》:“減稅性質代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統專用設備抵減增值稅”;其它欄次填報與附表四相同。3、《增值稅納稅申報表(適用于一般納稅人)》主表:第23欄‘應納稅額減征額’將會根據附表四和《增值稅減免稅申報明細表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數據進行抵減。當本期減征額小于或等于第19欄“應納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計算的應納稅額”之和時,按本期減征額實際填寫;當本期減征額大于第19欄與第21欄之和時,按本期第19欄與第21欄之和填寫。
2022-02-21 09:52
是不是說的就是這兩張表,你看一次我都填在2欄次,期末就是880了,應該怎么填?能不能給我教一下具體填寫位置
2022-02-21 09:55
你好; 你們 如果不抵減 ;不抵扣不填寫主表。填寫減免表,本期發生額還有附表四,本期發生額。
2022-02-21 09:59
那就是我填的這樣就是不抵減的情況嗎?要是抵減又怎么填寫呢?
2022-02-21 10:04
你好; 是的。 抵減了 寫你本期實際抵減金額
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老師,請教一下,申報?提示這個是什么意思
答: 你好? 沒有超45萬? ? 不含稅銷售額填在11行就可以了
老師這個怎么申報?我提交提示是0在哪里修改了。
答: 你好;? 你們本期要抵減不; 不抵減的話 就不寫本期實際抵減 金額。? 留著下期抵減即可?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
以前申報正常為什么現在提示以下情況
答: 你要重新備案的哦,你備案的不完整
老師:麻煩看—下這是什么稅種沒申報的提示啊,謝謝
討論
保存不了,申報提示這個11111111
我已經核查這幾項都相等的,為什么還提示這個?申報不了
已經申報了 為啥提示已申報數是0?
meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.99 解題: 317621 個
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2022-02-21 09:25
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2022-02-21 09:28
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2022-02-21 09:38
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2022-02-21 09:39
meizi老師 解答
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meizi老師 解答
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2022-02-21 09:59
meizi老師 解答
2022-02-21 10:04